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纪律检查委员会办公室2016年部门决算
来源:    时间:2017年08月31日    

2附件

 

 

 

治多县纪律检查委员会办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分治多县纪律检查委员会办公室概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分治多县纪律检查委员会办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分治多县纪律检查委员会办公室2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中一级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数11人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员1人,其他人员0人。

附表:治多县纪律检查委员会办公室所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

第二部分纪律检查委员会办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:纪律检查委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

250.07

一、一般公共服务支出

35

 298.91

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.3

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

250.07 

本年支出合计

58

305.3

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

65.23 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

65.23 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

10

 

31

 

基本支出结转

65

10

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

315.3 

总计

68

315.3

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:纪律检查委员会办公室室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

250.07

250.07

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

243.67

243.67

 

 

 

 

 

 20111

纪检监察事务

243.67

243.67

 

 

 

 

 

 2011101

行政运行

154.17

154.17

 

 

 

 

 

 2011102

一般行政管理事务

79.5

79.5

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

10

10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.3

6.3

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.3

6.3

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

6.3

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:纪律检查委员会办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

305.3

305.3

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

298.91

298.91

 

 

 

 

 20111

纪检监察事务

298.91

298.91

 

 

 

 

 2011101

行政运行

154.17

154.17

 

 

 

 

 2011102

一般行政管理事务

79.5

79.5

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

65.23

65.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.3

6.3

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.3

6.3

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

6.3

6.3

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:纪律检查委员会办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

250.07 

一、一般公共服务支出

31

 

298.11 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

6.3 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

250.07 

本年支出合计

77

 

305.3 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

65.23 

年末财政拨款结转和结余

79

 

10 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

65.23 

基本支出结转

80

 

10

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

315.3 

总计

83

 

315.3 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:治多县纪律检查委员会办公室

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

305.3

305.3

 

 201

一般公共服务支出

298.91

298.91

 

 

 20111

纪检监察事务

298.91

298.91

 

 

 2011101

行政运行

154.17

154.17

 

 

 2011102

一般行政管理事务

79.5

79.5

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

65.2

65.2

 

 

221

住房保障支出

6.3

6.3

 

 

22102

住房改革支出

6.3

6.3

 

 

 2210201

住房公积金

6.3

6.3

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:治多县纪律检查委员会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

154.17

302

商品和服务支出

 79.5

310

其他资本性支出

 65。2

30101

基本工资

77.08

30201

办公费

1.5

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

48.5

30202

印刷费

 16

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 0.15

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

8.5

31006

信息网络及软件购置更新

65.2

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 0.7

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

18.7

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 28.5

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

6.3

30211

差旅费

 1.9

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 2.7

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 6.0

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

5

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 5.8

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

6.3

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

0.56

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 7.7

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 9.7

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 55.33

公用经费合计250.84

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表